实例介绍
【实例简介】
完整的GJB9001C-2017模板、包括质量手册、程序文件及对应表格。可以满足GJB体系搭建的基本框架,仅供参考使用
【实例截图】
【核心代码】
16359647507902931248.zip
└── 2017版GJB9001C质量管理体系文件,手册 程序文件 记录
├── 01一级文件
│ ├── GJB9001C-2017版质量手册.doc
│ ├── 附件1:组织机构图.doc
│ ├── 附件2:程序文件清单.doc
│ ├── 附件3:产品实现过程流程图.doc
│ ├── 附件4:过程分析图汇总.doc
│ └── 附件5: 质量管理体系职能分配表.doc
├── 02二级文件
│ ├── 01质量管理体系策划程序.doc
│ ├── 02组织环境与相关方要求管理程序.doc
│ ├── 03风险和机遇管理程序.doc
│ ├── 04变更控制程序.doc
│ ├── 05知识管理程序.doc
│ ├── 06文件控制程序.doc
│ ├── 07质量记录控制程序.doc
│ ├── 08质量职责.doc
│ ├── 09内外部沟通控制程序.doc
│ ├── 10人力资源管理程序.doc
│ ├── 11设施与工作环境管理程序.doc
│ ├── 12产品风险分析与评估控制程序.doc
│ ├── 13与顾客有关的过程控制程序.doc
│ ├── 14设计和开发过程控制程序.doc
│ ├── 15新产品试制控制程序.doc
│ ├── 16供方评估程序.doc
│ ├── 17采购产品检验试验控制程序.doc
│ ├── 18生产过程控制程序.doc
│ ├── 19产品标识及可追溯性控制程序.doc
│ ├── 20顾客财产管理程序.doc
│ ├── 21产品防护控制程序.doc
│ ├── 22关键过程控制程序.doc
│ ├── 23监视和测量装置控制程序.doc
│ ├── 24技术状态管理程序.doc
│ ├── 25顾客满意的监视和测量控制程序.doc
│ ├── 26内部审核程序.doc
│ ├── 27管理评审控制程序.doc
│ ├── 28不合格品控制程序.doc
│ ├── 29数据分析控制程序.doc
│ ├── 30纠正与预防措施实施程序.doc
│ ├── 31质量信息管理程序.doc
│ └── 32诚信管理程序.doc
├── 03四级文件
│ ├── 01质量管理体系策划程序
│ │ ├── 01 过程识别一栏表.doc
│ │ ├── 02过程目标一栏表.doc
│ │ ├── 03质量体系关联图.xls
│ │ └── 04 质量方针和质量目标.doc
│ ├── 02组织环境与相关方要求管理程序
│ │ ├── 01相关方的需求和期望清单.xls
│ │ └── 02组织内外部环境因素识别表.doc
│ ├── 03风险和机遇管理程序
│ │ ├── 01风险与机会评价与应对策划表.xls
│ │ ├── 01风险和机遇评估分析表.doc
│ │ └── 02风险分析及其对策报告.doc
│ ├── 04变更控制程序
│ │ ├── 01变更申请表.doc
│ │ ├── 02变更登记表.doc
│ │ └── 03变更相关部门评估表.doc
│ ├── 05知识管理程序
│ │ └── 01知识管理清单.doc
│ ├── 06文件控制程序
│ │ ├── 01文件登记表.doc
│ │ ├── 02文件借阅、归还登记表.doc
│ │ ├── 03文件销毁登记表.doc
│ │ ├── 04文件更改单.doc
│ │ ├── 05外来文件登记表.doc
│ │ └── 06外来文件跟踪单.doc
│ ├── 07质量记录控制程序
│ │ └── 01记录登记表.doc
│ ├── 09内外部沟通控制程序
│ │ ├── 01内部问题反馈表.doc
│ │ └── 02外部沟通反馈表.doc
│ ├── 10人力资源管理程序
│ │ ├── 01年度培训计划表.doc
│ │ ├── 02培训心得报告表.doc
│ │ ├── 03培训申请单.doc
│ │ ├── 04培训签到表.doc
│ │ ├── 05员工培训档案.doc
│ │ ├── 06培训计划执行统计表.doc
│ │ ├── 07月培训计划表.doc
│ │ ├── 08培训教员评估表.doc
│ │ ├── 09受训学员评估表.doc
│ │ └── 10培训总结.doc
│ ├── 11设施与工作环境管理程序
│ │ ├── 01检测生产设备申购单.doc
│ │ ├── 02设备制造申请单.doc
│ │ ├── 03设备清单.doc
│ │ ├── 04设备维修记录表.doc
│ │ ├── 05设备、工具仪器、 量具报废申请单.doc
│ │ ├── 06设备标识牌一览表.doc
│ │ ├── 07通用工具清单.doc
│ │ ├── 08设备使用记录表.doc
│ │ └── 09设备定期保养记录.doc
│ ├── 12产品风险分析与评估控制程序
│ │ └── 01产品风险分析报告.doc
│ ├── 13与顾客有关的过程控制程序
│ │ └── 01合同订单评审表.doc
│ ├── 14设计和开发过程控制程序
│ │ ├── 01质量计划.doc
│ │ ├── 02设计开发计划书.doc
│ │ ├── 03关键因素、薄弱环节分析报告.doc
│ │ ├── 04优化设计、标准化设计、可靠性设计、维修性设计分析报告.doc
│ │ ├── 05新技术新材料论证、试验鉴定分析报告.doc
│ │ ├── 06新产品资源配置保障分析报告.doc
│ │ ├── 07设计开发输入要求.doc
│ │ ├── 08设计开发输入评审报告.doc
│ │ ├── 09设计开发方案及可靠性评审报告.doc
│ │ ├── 10设计输出表(板卡产品适用).doc
│ │ ├── 11设计输出表(整机机箱产品适用).doc
│ │ ├── 12工程设计输出评审报告.doc
│ │ ├── 13新产品检测通知单.doc
│ │ ├── 14设计开发可靠性评审报告.doc
│ │ ├── 15设计开发验证报告.doc
│ │ ├── 16设计开发确认报告.doc
│ │ ├── 17设计开发更改通知单.doc
│ │ ├── 18生产定型评审表.doc
│ │ ├── 19技术资料索引表.doc
│ │ ├── 20设计开发评审提供的文件资料目录.doc
│ │ ├── 21试验大纲.doc
│ │ └── 22试验前准备状态检查记录表.doc
│ ├── 14设计和开发过程控制程序.rar
│ ├── 15新产品试制控制程序
│ │ ├── 01新产品试制质量评审报告.doc
│ │ ├── 02新产品试制首件(首批)鉴定报告.doc
│ │ └── 03准备状态检查表.doc
│ ├── 16供方评估程序
│ │ ├── 01供方评审表(生产厂商适用).doc
│ │ ├── 02供方评估表(代理商及贸易商适用).doc
│ │ ├── 03供方再评估表(生产厂商适用).doc
│ │ ├── 04合格供方名册.doc
│ │ ├── 05供方资料确认书.doc
│ │ ├── 06供方信函调查表.doc
│ │ └── 07供方现场审核改善跟踪实施单.doc
│ ├── 17采购产品检验试验控制程序
│ │ ├── 01IQC进料检验报告单.doc
│ │ ├── 02拒收单.doc
│ │ └── 03检验标签.doc
│ ├── 18生产过程控制程序
│ │ ├── 01整机检验报告.doc
│ │ ├── 02装配质量跟踪卡.doc
│ │ ├── 03主板产品质量跟踪卡.doc
│ │ └── 04主板检验报告.doc
│ ├── 20顾客财产管理程序
│ │ ├── 01顾客财产登记表.doc
│ │ └── 02“顾客产品标识”标签.doc
│ ├── 22关键过程控制程序
│ │ └── 01关键过程管理点明细表.doc
│ ├── 23监视和测量装置控制程序
│ │ ├── 01仪器总表.doc
│ │ ├── 02年度校准计划表.doc
│ │ ├── 03仪器履历表.doc
│ │ └── 04暂停使用报废申请单.doc
│ ├── 24技术状态管理程序
│ │ ├── 01技术状态更改申请单.doc
│ │ └── 02各工序技术状态工艺文件一览表.doc
│ ├── 25顾客满意的监视和测量控制程序
│ │ ├── 01顾客抱怨处理报告.doc
│ │ ├── 02年度第 周顾客抱怨总结表.doc
│ │ ├── 03顾客抱怨处理单.doc
│ │ ├── 04提高顾客满意度调查表-1.doc
│ │ ├── 05顾客满意度调查表-2.doc
│ │ └── 06顾客满意度汇总表.doc
│ ├── 26内部审核程序
│ │ ├── 01年度内部审核实施计划表.doc
│ │ ├── 02内部审核检查单.doc
│ │ ├── 03内部审核不符合项报告.doc
│ │ └── 04内部审核报告.doc
│ ├── 27管理评审控制程序
│ │ ├── 01管理评审计划和通知单.xls
│ │ └── 02管理评审报告.xls
│ ├── 28不合格品控制程序
│ │ ├── 01不合格品处理报告(板卡类).doc
│ │ ├── 02不合格品处理报告.doc
│ │ └── 03不合格品报废处理单.doc
│ ├── 29数据分析控制程序
│ │ ├── 01月度质量目标统计表.doc
│ │ └── 02年度质量目标统计表.doc
│ ├── 30纠正与预防措施实施程序
│ │ ├── 01纠正预防措施实施表.doc
│ │ ├── 02故障、分析和纠正措施报告.doc
│ │ └── 03纠正预防措施登记表.doc
│ └── 31质量信息管理程序
│ ├── 01内部质量信息传递卡.doc
│ ├── 02外部质量信息传递卡.doc
│ └── 03日常质量信息一览表.xls
├── 04风险和机遇应对措施管理-参考资料
│ ├── 生产车间风险和机遇应对措施管理记录.doc
│ ├── 行政人事风险和机遇应对措施管理记录.doc
│ ├── 设备风险和机遇应对措施管理记录.doc
│ ├── 财务风险和机遇应对措施管理记录.doc
│ ├── 过程风险和机遇评估分析表.doc
│ ├── 采购过程风险和机遇评估分析报告.doc
│ └── 风险和机遇评估表.xls
└── 05参考资料
├── GJB9001C-2017内审检查表.doc
├── GJB9001C涉及必须引用的军用标准.docx
├── ISO9001-2015管理评审-参考.doc
├── iso9001-2015质量管理过程清单-参考.doc
├── 参考试题
│ ├── GJB9001C内审员培训试题附答案.docx
│ ├── GJB9001C标准培训试题.pdf
│ └── GJB9001C转换培训试题.doc
├── 新版国军标内审表模板GJB9001C-2017.doc
├── 相关方要求和期望评审记录-参考.doc
├── 组织内外部环境因素识别与分析记录-参考.xls
└── 质量管理体系过程清单-参考.doc
35 directories, 171 files
完整的GJB9001C-2017模板、包括质量手册、程序文件及对应表格。可以满足GJB体系搭建的基本框架,仅供参考使用
【实例截图】
【核心代码】
16359647507902931248.zip
└── 2017版GJB9001C质量管理体系文件,手册 程序文件 记录
├── 01一级文件
│ ├── GJB9001C-2017版质量手册.doc
│ ├── 附件1:组织机构图.doc
│ ├── 附件2:程序文件清单.doc
│ ├── 附件3:产品实现过程流程图.doc
│ ├── 附件4:过程分析图汇总.doc
│ └── 附件5: 质量管理体系职能分配表.doc
├── 02二级文件
│ ├── 01质量管理体系策划程序.doc
│ ├── 02组织环境与相关方要求管理程序.doc
│ ├── 03风险和机遇管理程序.doc
│ ├── 04变更控制程序.doc
│ ├── 05知识管理程序.doc
│ ├── 06文件控制程序.doc
│ ├── 07质量记录控制程序.doc
│ ├── 08质量职责.doc
│ ├── 09内外部沟通控制程序.doc
│ ├── 10人力资源管理程序.doc
│ ├── 11设施与工作环境管理程序.doc
│ ├── 12产品风险分析与评估控制程序.doc
│ ├── 13与顾客有关的过程控制程序.doc
│ ├── 14设计和开发过程控制程序.doc
│ ├── 15新产品试制控制程序.doc
│ ├── 16供方评估程序.doc
│ ├── 17采购产品检验试验控制程序.doc
│ ├── 18生产过程控制程序.doc
│ ├── 19产品标识及可追溯性控制程序.doc
│ ├── 20顾客财产管理程序.doc
│ ├── 21产品防护控制程序.doc
│ ├── 22关键过程控制程序.doc
│ ├── 23监视和测量装置控制程序.doc
│ ├── 24技术状态管理程序.doc
│ ├── 25顾客满意的监视和测量控制程序.doc
│ ├── 26内部审核程序.doc
│ ├── 27管理评审控制程序.doc
│ ├── 28不合格品控制程序.doc
│ ├── 29数据分析控制程序.doc
│ ├── 30纠正与预防措施实施程序.doc
│ ├── 31质量信息管理程序.doc
│ └── 32诚信管理程序.doc
├── 03四级文件
│ ├── 01质量管理体系策划程序
│ │ ├── 01 过程识别一栏表.doc
│ │ ├── 02过程目标一栏表.doc
│ │ ├── 03质量体系关联图.xls
│ │ └── 04 质量方针和质量目标.doc
│ ├── 02组织环境与相关方要求管理程序
│ │ ├── 01相关方的需求和期望清单.xls
│ │ └── 02组织内外部环境因素识别表.doc
│ ├── 03风险和机遇管理程序
│ │ ├── 01风险与机会评价与应对策划表.xls
│ │ ├── 01风险和机遇评估分析表.doc
│ │ └── 02风险分析及其对策报告.doc
│ ├── 04变更控制程序
│ │ ├── 01变更申请表.doc
│ │ ├── 02变更登记表.doc
│ │ └── 03变更相关部门评估表.doc
│ ├── 05知识管理程序
│ │ └── 01知识管理清单.doc
│ ├── 06文件控制程序
│ │ ├── 01文件登记表.doc
│ │ ├── 02文件借阅、归还登记表.doc
│ │ ├── 03文件销毁登记表.doc
│ │ ├── 04文件更改单.doc
│ │ ├── 05外来文件登记表.doc
│ │ └── 06外来文件跟踪单.doc
│ ├── 07质量记录控制程序
│ │ └── 01记录登记表.doc
│ ├── 09内外部沟通控制程序
│ │ ├── 01内部问题反馈表.doc
│ │ └── 02外部沟通反馈表.doc
│ ├── 10人力资源管理程序
│ │ ├── 01年度培训计划表.doc
│ │ ├── 02培训心得报告表.doc
│ │ ├── 03培训申请单.doc
│ │ ├── 04培训签到表.doc
│ │ ├── 05员工培训档案.doc
│ │ ├── 06培训计划执行统计表.doc
│ │ ├── 07月培训计划表.doc
│ │ ├── 08培训教员评估表.doc
│ │ ├── 09受训学员评估表.doc
│ │ └── 10培训总结.doc
│ ├── 11设施与工作环境管理程序
│ │ ├── 01检测生产设备申购单.doc
│ │ ├── 02设备制造申请单.doc
│ │ ├── 03设备清单.doc
│ │ ├── 04设备维修记录表.doc
│ │ ├── 05设备、工具仪器、 量具报废申请单.doc
│ │ ├── 06设备标识牌一览表.doc
│ │ ├── 07通用工具清单.doc
│ │ ├── 08设备使用记录表.doc
│ │ └── 09设备定期保养记录.doc
│ ├── 12产品风险分析与评估控制程序
│ │ └── 01产品风险分析报告.doc
│ ├── 13与顾客有关的过程控制程序
│ │ └── 01合同订单评审表.doc
│ ├── 14设计和开发过程控制程序
│ │ ├── 01质量计划.doc
│ │ ├── 02设计开发计划书.doc
│ │ ├── 03关键因素、薄弱环节分析报告.doc
│ │ ├── 04优化设计、标准化设计、可靠性设计、维修性设计分析报告.doc
│ │ ├── 05新技术新材料论证、试验鉴定分析报告.doc
│ │ ├── 06新产品资源配置保障分析报告.doc
│ │ ├── 07设计开发输入要求.doc
│ │ ├── 08设计开发输入评审报告.doc
│ │ ├── 09设计开发方案及可靠性评审报告.doc
│ │ ├── 10设计输出表(板卡产品适用).doc
│ │ ├── 11设计输出表(整机机箱产品适用).doc
│ │ ├── 12工程设计输出评审报告.doc
│ │ ├── 13新产品检测通知单.doc
│ │ ├── 14设计开发可靠性评审报告.doc
│ │ ├── 15设计开发验证报告.doc
│ │ ├── 16设计开发确认报告.doc
│ │ ├── 17设计开发更改通知单.doc
│ │ ├── 18生产定型评审表.doc
│ │ ├── 19技术资料索引表.doc
│ │ ├── 20设计开发评审提供的文件资料目录.doc
│ │ ├── 21试验大纲.doc
│ │ └── 22试验前准备状态检查记录表.doc
│ ├── 14设计和开发过程控制程序.rar
│ ├── 15新产品试制控制程序
│ │ ├── 01新产品试制质量评审报告.doc
│ │ ├── 02新产品试制首件(首批)鉴定报告.doc
│ │ └── 03准备状态检查表.doc
│ ├── 16供方评估程序
│ │ ├── 01供方评审表(生产厂商适用).doc
│ │ ├── 02供方评估表(代理商及贸易商适用).doc
│ │ ├── 03供方再评估表(生产厂商适用).doc
│ │ ├── 04合格供方名册.doc
│ │ ├── 05供方资料确认书.doc
│ │ ├── 06供方信函调查表.doc
│ │ └── 07供方现场审核改善跟踪实施单.doc
│ ├── 17采购产品检验试验控制程序
│ │ ├── 01IQC进料检验报告单.doc
│ │ ├── 02拒收单.doc
│ │ └── 03检验标签.doc
│ ├── 18生产过程控制程序
│ │ ├── 01整机检验报告.doc
│ │ ├── 02装配质量跟踪卡.doc
│ │ ├── 03主板产品质量跟踪卡.doc
│ │ └── 04主板检验报告.doc
│ ├── 20顾客财产管理程序
│ │ ├── 01顾客财产登记表.doc
│ │ └── 02“顾客产品标识”标签.doc
│ ├── 22关键过程控制程序
│ │ └── 01关键过程管理点明细表.doc
│ ├── 23监视和测量装置控制程序
│ │ ├── 01仪器总表.doc
│ │ ├── 02年度校准计划表.doc
│ │ ├── 03仪器履历表.doc
│ │ └── 04暂停使用报废申请单.doc
│ ├── 24技术状态管理程序
│ │ ├── 01技术状态更改申请单.doc
│ │ └── 02各工序技术状态工艺文件一览表.doc
│ ├── 25顾客满意的监视和测量控制程序
│ │ ├── 01顾客抱怨处理报告.doc
│ │ ├── 02年度第 周顾客抱怨总结表.doc
│ │ ├── 03顾客抱怨处理单.doc
│ │ ├── 04提高顾客满意度调查表-1.doc
│ │ ├── 05顾客满意度调查表-2.doc
│ │ └── 06顾客满意度汇总表.doc
│ ├── 26内部审核程序
│ │ ├── 01年度内部审核实施计划表.doc
│ │ ├── 02内部审核检查单.doc
│ │ ├── 03内部审核不符合项报告.doc
│ │ └── 04内部审核报告.doc
│ ├── 27管理评审控制程序
│ │ ├── 01管理评审计划和通知单.xls
│ │ └── 02管理评审报告.xls
│ ├── 28不合格品控制程序
│ │ ├── 01不合格品处理报告(板卡类).doc
│ │ ├── 02不合格品处理报告.doc
│ │ └── 03不合格品报废处理单.doc
│ ├── 29数据分析控制程序
│ │ ├── 01月度质量目标统计表.doc
│ │ └── 02年度质量目标统计表.doc
│ ├── 30纠正与预防措施实施程序
│ │ ├── 01纠正预防措施实施表.doc
│ │ ├── 02故障、分析和纠正措施报告.doc
│ │ └── 03纠正预防措施登记表.doc
│ └── 31质量信息管理程序
│ ├── 01内部质量信息传递卡.doc
│ ├── 02外部质量信息传递卡.doc
│ └── 03日常质量信息一览表.xls
├── 04风险和机遇应对措施管理-参考资料
│ ├── 生产车间风险和机遇应对措施管理记录.doc
│ ├── 行政人事风险和机遇应对措施管理记录.doc
│ ├── 设备风险和机遇应对措施管理记录.doc
│ ├── 财务风险和机遇应对措施管理记录.doc
│ ├── 过程风险和机遇评估分析表.doc
│ ├── 采购过程风险和机遇评估分析报告.doc
│ └── 风险和机遇评估表.xls
└── 05参考资料
├── GJB9001C-2017内审检查表.doc
├── GJB9001C涉及必须引用的军用标准.docx
├── ISO9001-2015管理评审-参考.doc
├── iso9001-2015质量管理过程清单-参考.doc
├── 参考试题
│ ├── GJB9001C内审员培训试题附答案.docx
│ ├── GJB9001C标准培训试题.pdf
│ └── GJB9001C转换培训试题.doc
├── 新版国军标内审表模板GJB9001C-2017.doc
├── 相关方要求和期望评审记录-参考.doc
├── 组织内外部环境因素识别与分析记录-参考.xls
└── 质量管理体系过程清单-参考.doc
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